Przejdź do głównej zawartości

Wykaz zmiennych dostępnych w module importu dokumentów

Nazwa zmiennejOpis zmiennejMetoda pobieraniaLokalizacja
@adresAdres kontrahentaSYSNAG
@adres_operatoraAdres operatoraSYSNAG
@adres_platnikAdres płatnikaSYSNAG
@artykul_pole1Pole dodatkowe artykułu nr 1SQLPOZ
@artykul_pole10Pole dodatkowe artykułu nr 10SQLPOZ
@artykul_pole2Pole dodatkowe artykułu nr 2SQLPOZ
@artykul_pole3Pole dodatkowe artykułu nr 3SQLPOZ
@artykul_pole4Pole dodatkowe artykułu nr 4SQLPOZ
@artykul_pole5Pole dodatkowe artykułu nr 5SQLPOZ
@artykul_pole6Pole dodatkowe artykułu nr 6SQLPOZ
@artykul_pole7Pole dodatkowe artykułu nr 7SQLPOZ
@artykul_pole8Pole dodatkowe artykułu nr 8SQLPOZ
@artykul_pole9Pole dodatkowe artykułu nr 9SQLPOZ
@czy_dok_mag_do_fzalWartość walutowa powiązanego rozrachunkuSQLNAG
@czy_dok_mag_zafakturowanyCzy do dokumentu magazynowego został wystawiony dokument handlowySQLNAG
@czy_dokument_fiskalnyFlaga - dokument fiskalnySQLNAG
@czy_faktura_koncowaFlaga - faktura końcowaSQLNAG
@czy_faktura_wewnetrznaFlaga - faktura wewnętrznaSQLNAG
@czy_faktura_zaliczkowaFlaga - faktura zaliczkowaSQLNAG
@czy_faktura_zlomFlaga - faktura złomSQLNAG
@czy_fzal_100_procent_bez_wzFlaga - faktura zaliczkowa na 100% bez WZSQLNAG
@czy_fzal_100_procent_z_wzFlaga - faktura zaliczkowa na 100% z WZSQLNAG
@czy_korekta_fzalFlaga - korekta faktury zaliczkowejSQLNAG
@czy_korekta_fzal_koncowejFlaga - korekta faktury końcowejSQLNAG
@d_forma_platnosciNazwa formy płatnościSQLNAG
@d_id_dokumentu_orygId dokumentu w systemie WAPRO MagSYSNAG
@d_id_dokumentu_orygIdentyfikator dokumentu w systemie WAPRO MagSYSNAG
@d_id_formy_platnosciId formy płatnościSQLNAG
@d_id_formy_platnosciIdentyfikator formy płatnościSQLNAG
@d_id_operacji_finIdentyfikator rodzaju operacji finansowejSQLNAG
@d_kod_operacji_finKod rodzaju operacji finansowejSQLNAG
@d_kw_rozrachWartość powiązanego rozrachunkuSYSNAG
@d_kw_rozrach_walWartość walutowa powiązanego rozrachunkuSYSNAG
@d_marzabMarża brutto dokumentuSQLNAG
@d_marzanMarża netto dokumentuSQLNAG
@d_metoda_kasowaMetoda kasowaSYSNAG
@d_nazwa_oper_finNazwa rodzaju operacji finansowejSQLNAG
@d_nr_dokhNumer dokumentu handlowego powiązanego z dokumentem magazynowymSQLNAG
@d_nr_dokmNumery dokumentów magazynowych powiązanych z dokumentem handlowymSQLNAG
@d_nr_podstawyNumer podstawy z dokumentu handlowegoSYSNAG
@d_nr_wyciaguNumer wyciąguSQLNAG
@d_numerNumer dokumentuSYSNAG
@d_odwrotnyOdwrotne obciążenieSYSNAG
@d_rozrach_nbRodzaj kwoty wg której został wygenerowany rozrachunekSYSNAG
@d_saldo_dokumentuSaldo dokumentu ROSQLNAG
@d_suma_netto_poz_faktura_zalSuma netto pozycji z faktur zaliczkowychSYSNAG
@d_suma_netto_poz_fzal_walSuma netto w walucie pozycji z faktur zaliczkowychSYSNAG
@d_sym_walSymbol waluty dokumentuSYSNAG
@d_typ_platnikaTyp płatnikaSYSNAG
@d_wartosc_bruttoWartość brutto dokumentuSYSNAG
@d_wartosc_brutto_walWartość walutowa brutto dokumentuSYSNAG
@d_wartosc_nettoWartość netto dokumentuSYSNAG
@d_wartosc_netto_walWartość walutowa netto dokumentuSYSNAG
@d_wartosc_zakupu_bruttoWartość zakupu brutto dokumentuSYSNAG
@d_wartosc_zakupu_marzaWartość zakupu marża dokumentuSQLNAG
@d_wartosc_zakupu_nettoWartość zakupu netto dokumentuSYSNAG
@d_wyroznikWyróżnik z nagłówka dokumentuSQLNAG
@d_zaliczka_odroczonaZaliczka odroczonaSYSNAG
@data_ksieg_nagData księgowania nagłówkaSYSNAG
@dokument_pole1Pole dodatkowe dokumentu nr 1SQLNAG
@dokument_pole10Pole dodatkowe dokumentu nr 10SQLNAG
@dokument_pole2Pole dodatkowe dokumentu nr 2SQLNAG
@dokument_pole3Pole dodatkowe dokumentu nr 3SQLNAG
@dokument_pole4Pole dodatkowe dokumentu nr 4SQLNAG
@dokument_pole5Pole dodatkowe dokumentu nr 5SQLNAG
@dokument_pole6Pole dodatkowe dokumentu nr 6SQLNAG
@dokument_pole7Pole dodatkowe dokumentu nr 7SQLNAG
@dokument_pole8Pole dodatkowe dokumentu nr 8SQLNAG
@dokument_pole9Pole dodatkowe dokumentu nr 9SQLNAG
@dostawcaFlaga kontrahenta - dostawcaSQLNAG
@dostawca_platnikFlaga płatnika - dostawcaSQLNAG
@id_grupyId grupy kontrahentaSQLNAG
@id_grupyIdentyfikator grupy kontrahentaSQLNAG
@id_grupy_platnikId grupy płatnikaSQLNAG
@id_grupy_platnikIdentyfikator grupy płatnikaSQLNAG
@id_kasyId kasy firmySYSPOZ
@id_kasyIdentyfikator kasy firmySYSPOZ
@id_kategoriiIdentyfikator kategorii asortymentowejSYSPOZ
@id_klasyfikacjiId klasyfikacji kontrahentaSQLNAG
@id_klasyfikacjiIdentyfikator klasyfikacji kontrahentaSQLNAG
@id_klasyfikacji_platnikId klasyfikacji płatnikaSQLNAG
@id_klasyfikacji_platnikIdentyfikator klasyfikacji płatnikaSQLNAG
@id_kontrahentaId kontrahentaSYSNAG
@id_kontrahentaIdentyfikator kontrahentaSYSNAG
@id_magazynuIdentyfikator magazynuSYSNAG
@id_magazynu_docelowegoIdentyfikator magazynu docelowegoSQLNAG
@id_operatoraIdentyfikator operatoraSYSNAG
@id_platnikaId płatnikaSYSNAG
@id_platnikaIdentyfikator płatnikaSYSNAG
@id_pracownikaId pracownikaSYSNAG
@id_pracownikaIdentyfikator pracownikaSYSNAG
@id_rachunkuId rachunku firmySYSNAG
@id_rachunkuIdentyfikator rachunku firmySYSNAG
@indeks_handlowyIndeks handlowy artykułuSQLPOZ
@indeks_katalogowyIndeks katalogowy artykułuSQLPOZ
@kod_kontrahentaKod kontrahentaSYSNAG
@kod_kreskowyKod kreskowy artykułuSQLPOZ
@kod_operatoraKod operatoraSYSNAG
@kod_platnikaKod płatnikaSYSNAG
@kod_pracownikaKod pracownikaSYSNAG
@kod_pracownikaKod pracownikaSYSNAG
@kontrahent_pole1Pole dodatkowe kontrahenta nr 1SQLNAG
@kontrahent_pole10Pole dodatkowe kontrahenta nr 10SQLNAG
@kontrahent_pole2Pole dodatkowe kontrahenta nr 2SQLNAG
@kontrahent_pole3Pole dodatkowe kontrahenta nr 3SQLNAG
@kontrahent_pole4Pole dodatkowe kontrahenta nr 4SQLNAG
@kontrahent_pole5Pole dodatkowe kontrahenta nr 5SQLNAG
@kontrahent_pole6Pole dodatkowe kontrahenta nr 6SQLNAG
@kontrahent_pole7Pole dodatkowe kontrahenta nr 7SQLNAG
@kontrahent_pole8Pole dodatkowe kontrahenta nr 8SQLNAG
@kontrahent_pole9Pole dodatkowe kontrahenta nr 9SQLNAG
@nazwaNazwa pełna kontrahentaSYSNAG
@nazwa_artykuluNazwa artykułuSYSPOZ
@nazwa_kategoriiNazwa kategorii asortymentowejSYSPOZ
@nazwa_operatoraNazwa pełna operatoraSYSNAG
@nazwa_platnikNazwa pełna płatnikaSYSNAG
@nazwa1Nazwa skrócona kontrahentaSYSNAG
@nazwa1_operatoraNazwa skrócona operatoraSYSNAG
@nazwa1_platnikNazwa skrócona płatnikaSYSNAG
@nipNIP kontrahentaSYSNAG
@nip_operatoraNIP operatoraSYSNAG
@nip_platnikNIP płatnikaSYSNAG
@odbiorcaFlaga kontrahenta - odbiorcaSQLNAG
@odbiorca_operatorFlaga operatora - odbiorcaSQLNAG
@odbiorca_platnikFlaga płatnika - odbiorcaSQLNAG
@okres_ksieg_nagOkres księgowania nagłówkaSYSNAG
@peselPESEL kontrahentaSYSNAG
@pesel_operatoraPESEL operatoraSYSNAG
@pesel_platnikPESEL płatnikaSYSNAG
@poz_czy_bez_zapis_w_rozrCzy pozycja dokumentu bez zapisu w rozrachunkachSYSNAG
@poz_czy_zaliczkaCzy pozycja dokumentu jest zaliczkąSQLPOZ
@poz_czy_zwolniony_z_akcyzyAsortyment zwolniony z akcyzySQLPOZ
@poz_data_kursu_vatData kursu VAT z pozycjiSYSPOZ
@poz_data_vatData VAT z pozycjiSYSPOZ
@poz_id_artykuluId artykułuSYSPOZ
@poz_id_artykuluIdentyfikator artykułuSYSPOZ
@poz_id_pozycjiId pozycji dokumentuSYSPOZ
@poz_id_pozycjiIdentyfikator pozycji dokumentuSYSPOZ
@poz_kod_cnKod CNSQLPOZ
@poz_kod_vatKod VAT pozycji dokumentuSYSPOZ
@poz_kurs_vatKurs VAT z pozycji dokumentuSYSPOZ
@poz_kurs_walutyKurs waluty z pozycjiSYSPOZ
@poz_kwota_akcyzyKwota akcyzySQLPOZ
@poz_marzabMarża bruttoSQLPOZ
@poz_marzanMarża nettoSQLPOZ
@poz_nazwa_artykuluNazwa artykułuSQLPOZ
@poz_nr_dok_akcyzyNumer dokumentu akcyzowegoSQLPOZ
@poz_odwrotnyPozycja oznaczona jako odwrotnaSYSPOZ
@poz_opisOpis pozycjiSYSPOZ
@poz_rodzaj_korektyRodzaj korekty pozycjiSYSPOZ
@poz_rodzaj_pozycjiRodzaj pozycjiSYSPOZ
@poz_strona_rozr_powiazanegoStrona rozrachunkuSQLPOZ
@poz_wal_bazoweCzy rozrachunek tylko w PLNSYSNAG
@poz_wartosc_bruttoWartość brutto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_brutto_50proc50% wartości bruttoSQLPOZ
@poz_wartosc_brutto_bez_kosztowWartość brutto pozycji bez kosztów dodatkowychSYSPOZ
@poz_wartosc_brutto_walWartość walutowa brutto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_nettoWartość netto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_netto_50proc50% wartosci nettoSQLPOZ
@poz_wartosc_netto_bez_kosztowWartość netto pozycji bez kosztów dodatkowychSYSPOZ
@poz_wartosc_netto_walWartość walutowa netto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_VAT_50proc50% wartości podatku VATSQLPOZ
@poz_wartosc_zakupu_bruttoWartość zakupu brutto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_zakupu_brutto_walWartość walutowa zakupu brutto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_zakupu_marzaWartość zakupu marżaSQLPOZ
@poz_wartosc_zakupu_nettoWartość zakupu netto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_zakupu_netto_walWartość walutowa zakupu netto pozycjiSYSPOZ
@poz_wartosc_zmiany_kosztu_nettoWartość netto zmiany kosztu własnego dla pozycji dokumentu korygującegoSYSPOZ
@poz_wartosc_zmiany_mag_nettoWartość netto zmiany wartości magazynu dla pozycji dokumentuSYSPOZ
@pozycja_pole1Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 1SQLPOZ
@pozycja_pole10Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 10SQLPOZ
@pozycja_pole2Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 2SQLPOZ
@pozycja_pole3Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 3SQLPOZ
@pozycja_pole4Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 4SQLPOZ
@pozycja_pole5Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 5SQLPOZ
@pozycja_pole6Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 6SQLPOZ
@pozycja_pole7Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 7SQLPOZ
@pozycja_pole8Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 8SQLPOZ
@pozycja_pole9Pole dodatkowe pozycji dokumentu nr 9SQLPOZ
@rap_czy_zaliczkaCzy pozycja dokumentu jest zaliczkąSQLPOZ
@rap_dokument_pole1Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 1SQLPOZ
@rap_dokument_pole10Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 10SQLPOZ
@rap_dokument_pole2Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 2SQLPOZ
@rap_dokument_pole3Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 3SQLPOZ
@rap_dokument_pole4Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 4SQLPOZ
@rap_dokument_pole5Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 5SQLPOZ
@rap_dokument_pole6Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 6SQLPOZ
@rap_dokument_pole7Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 7SQLPOZ
@rap_dokument_pole8Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 8SQLPOZ
@rap_dokument_pole9Pole dodatkowe dokumentu finansowego nr 9SQLPOZ
@rap_dostawcaFlaga kontrahenta - dostawcaSQLPOZ
@rap_id_grupyId grupy płatnikaSQLPOZ
@rap_id_kasyIdentyfikator kasy z dokumentu finansowegoSYSPOZ
@rap_id_klasyfikacjiId klasyfikacji płatnikaSQLPOZ
@rap_id_platnikaIdentyfikator płatnika z dokumentu na raporcie kasowymSYSPOZ
@rap_id_platnikaIdentyfikator płatnika z dokumentu na raporcie kasowym lub bankowymSYSPOZ
@rap_id_rachunkuIdentyfikator rachunku bankowego z dokumentu finansowegoSYSPOZ
@rap_id_urzeduIdentyfikator urzędu z dokumentu finansowegoSYSPOZ
@rap_nr_dokfNumer dokumentu finansowego na dokumencie RK/WBSQLPOZ
@rap_odbiorcaFlaga kontrahenta - dostawcaSQLPOZ
@rap_oper_fin_idIdentyfikator operacji finansowej dla pozycji raportuSQLPOZ
@rap_oper_fin_kodKod rodzaju operacji finansowej dla pozycji raportuSQLPOZ
@rap_oper_fin_nazwaNazwa rodzaju operacji finansowej dla pozycji raportuSQLPOZ
@rap_poz_wal_bazoweCzy rozrachunek tylko w PLNSYSPOZ
@rap_strona_rozrachStrona rozrachunkuSQLPOZ
@rap_strona_rozrach_powStrona rozrachunkuSQLPOZ
@rap_sym_walSymbol waluty dok. finansowegoSQLPOZ
@rap_sym_walSymbol waluty dokumentu finansowegoSYSPOZ
@rap_typ_dok_finTyp dokumentu na raporcieSQLPOZ
@rap_typ_platnikaTyp płatnika z dokumentu na raporcie kasowymSYSPOZ
@rap_typ_platnikaTyp płatnika z dokumentu na raporcie kasowym lub bankowymSYSPOZ
@rodzaj_artykuluRodzaj artykułuSQLPOZ
@rodzaj_ewidencji_kontrahentaRodzaj ewidencji kontrahentaSYSNAG
@rodzaj_ewidencji_operatoraRodzaj ewidencji operatoraSYSNAG
@rodzaj_ewidencji_platnikRodzaj ewidencji płatnikaSYSNAG
@strona_rozrStrona rozrachunkuSYSPOZ
@sym_kraju_kontrahentaSymbol kraju kontrahentaSQLNAG
@sym_kraju_platnikaSymbol kraju płatnikaSQLNAG
@symbol_magazynuSymbol magazynuSYSNAG
@symbol_magazynu_docelowegoSymbol magazynu docelowegoSQLNAG
@typ_poz_finTyp pozycji na dokumencie finansowym lub raporcie zbiorczymSYSPOZ